Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10231516 Kanc. material - propag. 43,50 s DPH 009/08/2023 07.08.2023 Fork ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgan riaditeľ školy 10.08.2023 10.08.2023
    Faktúra 23004109 Potlač 397,26 s DPH 007/08/2023 07.08.2023 Green Print ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgan riaditeľ školy 07.08.2023 07.08.2023
    Faktúra 7112447090 elektr.energia 072023 232,85 s DPH 006/08/2023 04.08.2023 ZSE Energia, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 07.08.2023 07.08.2023
    Faktúra 1202307930 Prenájom tlač.zariadení - 7/2023 - sekretariat 50,40 s DPH 004/08/2023 024092022068 04.08.2023 Z+M Servis a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 07.08.2023 07.08.2023
    Faktúra 01277/2023 spotr.material - fixky 400,00 s DPH 003/08/2023 03.08.2023 Kancelaria.123.sk - Andrej Lučenič - CAR LINE ZŠ, Hlboká cesta 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 03.08.2023 03.08.2023
    Faktúra SPF23420961 kancelárska stolička 2ks 283,20 s DPH 033/07/2023 24.07.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň Mgr. Michal Drgáň 24.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 1023080637 Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 58,80 s DPH 002/08/2023 01.08.2023 osobnyudaj.sk ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 01.08.2023 01.08.2023
    Faktúra 1033300404 mesačné služby 7/23 332,21 s DPH 005/08/2023 04.08.2023 Termming, a.s. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň Mgr. Michal Drgáň 04.08.2023 04.08.2023
    Faktúra 1033400354 plyn 7/23 4 376,57 s DPH 001/08/2023 01.08.2023 Termming, a.s. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň Mgr. Michal Drgáň 01.08.2023 01.08.2023
    Objednávka 035/07/2023 Dávkovače mydla a penové mydlo 240,60 s DPH 230070823 26.07.2023 DAMITO sro ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 31.07.2023 31.07.2023
    Objednávka 029/07/2023 Zahradny nabytok - šk.jedalen 994,79 s DPH 31.07.2023 B-commerce, sro ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgan riaditeľ školy 31.07.2023 31.07.2023
    Objednávka 045/10/2023-O Dávkovače mydla a penové mydlo 33,60 s DPH 230101097 27.10.2023 DAMITO sro ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 02.11.2023 31.10.2023
    Faktúra 30071539 Záhradný katering.nábytok - šk.jedáleň 994,79 s DPH 029/07/2023 31.07.2023 B-commerce sro ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň riaditeľ ZŠ 31.07.2023 31.07.2023
    Faktúra 4231146135 Rozpis odpočtov za spotrebu - vodné/stočné - vyúčtovanie 07/23 156,97 s DPH 030/07/2023 28.07.2023 BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 01.08.2023 01.08.2023
    Objednávka 033/07/2023-O kancelárska stolička 2ks 283,20 s DPH SPF23420961 21.07.2023 B2B Partner s.r.o. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň Mgr. Michal Drgáň 24.07.2023 26.07.2023
    Faktúra 1909263 stolička Saxana 12ks 787,80 s DPH 008/06/2023 07.06.2023 Školex, spol. s r.o. ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 Mgr. Michal Drgáň Mgr. Michal Drgáň 07.06.2023 07.06.2023
    Faktúra 162023 stravovanie zamestnancov 5/23 - škola 457,60 s DPH 002/06/2023 01.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava Mgr. Michal Drgáň riaditeľ školy 01.06.2023 01.06.2023
    Zmluva KZ 2023/2024 dodatok c.01 Kolektivna zmluva 2023/2024 - dodatok c.1 s DPH 31.05.2023 ZO OZ PŠaV pri ZŠ Hlboká ZO OZ PŠaV - Mgr. Gosiorovsky Mgr.Michal Drgan riaditel skoly 31.05.2023
    Faktúra 2301059 mäso 746,55 s DPH 9.1.2023 15.03.2023 PolarFood ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 17.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 2023212 zelenina 840,62 s DPH 9.1.2023 28.03.2023 Rom - Mon ŠJ pri ZŠ A.Hrdličková vedúca ŠJ 29.03.2023 30.03.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5968