|
Faktúra |
10231516
|
Kanc. material - propag.
|
43,50 |
s DPH |
009/08/2023
|
|
07.08.2023 |
Fork |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
23004109
|
Potlač
|
397,26 |
s DPH |
007/08/2023
|
|
07.08.2023 |
Green Print |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
Faktúra |
7112447090
|
elektr.energia 072023
|
232,85 |
s DPH |
006/08/2023
|
|
04.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
Faktúra |
1202307930
|
Prenájom tlač.zariadení - 7/2023 - sekretariat
|
50,40 |
s DPH |
004/08/2023
|
024092022068
|
04.08.2023 |
Z+M Servis a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
Faktúra |
01277/2023
|
spotr.material - fixky
|
400,00 |
s DPH |
003/08/2023
|
|
03.08.2023 |
Kancelaria.123.sk - Andrej Lučenič - CAR LINE |
ZŠ, Hlboká cesta 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
Faktúra |
SPF23420961
|
kancelárska stolička 2ks
|
283,20 |
s DPH |
033/07/2023
|
|
24.07.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
24.07.2023 |
26.07.2023 |
|
Faktúra |
1023080637
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
58,80 |
s DPH |
002/08/2023
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
Faktúra |
1033300404
|
mesačné služby 7/23
|
332,21 |
s DPH |
005/08/2023
|
|
04.08.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
Faktúra |
1033400354
|
plyn 7/23
|
4 376,57 |
s DPH |
001/08/2023
|
|
01.08.2023 |
Termming, a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
Objednávka |
035/07/2023
|
Dávkovače mydla a penové mydlo
|
240,60 |
s DPH |
|
230070823
|
26.07.2023 |
DAMITO sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
Objednávka |
029/07/2023
|
Zahradny nabytok - šk.jedalen
|
994,79 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
B-commerce, sro |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgan |
riaditeľ školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
Objednávka |
045/10/2023-O
|
Dávkovače mydla a penové mydlo
|
33,60 |
s DPH |
|
230101097
|
27.10.2023 |
DAMITO sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
02.11.2023 |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
30071539
|
Záhradný katering.nábytok - šk.jedáleň
|
994,79 |
s DPH |
029/07/2023
|
|
31.07.2023 |
B-commerce sro |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ ZŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
Faktúra |
4231146135
|
Rozpis odpočtov za spotrebu - vodné/stočné - vyúčtovanie 07/23
|
156,97 |
s DPH |
030/07/2023
|
|
28.07.2023 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
Objednávka |
033/07/2023-O
|
kancelárska stolička 2ks
|
283,20 |
s DPH |
|
SPF23420961
|
21.07.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
24.07.2023 |
26.07.2023 |
|
Faktúra |
1909263
|
stolička Saxana 12ks
|
787,80 |
s DPH |
008/06/2023
|
|
07.06.2023 |
Školex, spol. s r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
Mgr. Michal Drgáň |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
Faktúra |
162023
|
stravovanie zamestnancov 5/23 - škola
|
457,60 |
s DPH |
002/06/2023
|
|
01.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
Zmluva |
KZ 2023/2024 dodatok c.01
|
Kolektivna zmluva 2023/2024 - dodatok c.1
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ Hlboká |
ZO OZ PŠaV - Mgr. Gosiorovsky |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
|
31.05.2023 |
|
Faktúra |
2301059
|
mäso
|
746,55 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
15.03.2023 |
PolarFood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
17.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
2023212
|
zelenina
|
840,62 |
s DPH |
|
9.1.2023
|
28.03.2023 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
29.03.2023 |
30.03.2023 |