|
Faktúra |
142025
|
stravovanie zamestnancov 03/2025 - škola
|
556,27 |
s DPH |
006/03/2025
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
152025
|
stravovanie zamestnancov NIVAM projekt NP PoP -03/2025
|
30,03 |
s DPH |
007/04/2025
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
132025
|
stravovanie zamestnancov ŠJ 03-2025
|
165,88 |
s DPH |
008/04/2025
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
122025
|
stravovanie zamestnancov 03/2025 - ŠKD
|
158,73 |
s DPH |
009/04/2025
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
112025
|
stravovanie zamestnancov 03/2025 - príspevok SF
|
63,70 |
s DPH |
010/04/2025
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
2025007
|
odborná psych.podpory pre ukrajinských žiakov
|
337,50 |
s DPH |
005/04/2025
|
|
01.04.2025 |
Tahintseva Viktoriia |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
112511041
|
dodávka plyn apríl
|
2 024.26 |
bez DPH |
004/04/2025
|
|
01.04.2025 |
Torreol, s.r.o., Ing. Richard Prokypčák – konateľ Ing. Alexandra Broszová – konateľ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
VF25001
|
trénerská činnosť-Tréneri v škole - 01-03/2025
|
160,00 |
s DPH |
003/04/2025
|
|
31.03.2025 |
Podpor šport 14 |
Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2025220
|
občerstvenie počas vzdelávania
|
179,81 |
s DPH |
002/04/2025
|
|
27.03.2025 |
Rom - Mon |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
2/2025
|
obedy rodičom
|
78,00 |
s DPH |
001/04/2025
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
4251203308
|
vodné stočné 24.02.2025-23.03.2025
|
236,28 |
s DPH |
052/03/2025
|
|
26.03.2025 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
1020250286
|
likvidácia chemikálií
|
1 597.77 |
s DPH |
051/03/2025
|
|
26.03.2025 |
ARGUSS, s.r.o. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
21250011
|
občerstvenie počas školenia
|
443,00 |
s DPH |
056/03/2025
|
|
20.03.2025 |
VÍNO MATYŚÁK, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
20250004
|
výmena a oprava zvodu
|
520,00 |
s DPH |
054/03/2025
|
|
27.03.2025 |
Roman Matejovič |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
|
školenie
|
485,00 |
s DPH |
055/03/2025
|
|
28.03.2025 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
FAC25025
|
pranie, žehlenie pre ŠJ
|
31,60 |
s DPH |
043/03/2025
|
|
21.03.2025 |
SUNIX, s.r.o. |
Školská jedáleň, ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Adriana Hrdličková |
vedúca ŠJ |
25.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
99039436734
|
rámček pastový
|
10,45 |
s DPH |
047/03/2025
|
|
24.03.2025 |
Hornbach Baumarket SK sro |
ZŠ Hlboká cesta 4, 81104 BA |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
20250026
|
bavlnená taška s potlačou
|
512,91 |
s DPH |
048/03/2025
|
|
24.03.2025 |
MyGraphic, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
8412501099
|
poplatok za aplikáciu V4 Cloud, navýšenie osob.č. na 70
|
4,92 |
s DPH |
046/13/2025
|
|
24.03.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s - VEMA |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
Faktúra |
25200415
|
elastický poťah SKIRTING na stoly
|
98,40 |
s DPH |
045/03/2025
|
|
25.03.2025 |
TENTino, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |