|
|
Faktúra |
20250011
|
výmena a oprava zvodu
|
580,00 |
s DPH |
008/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Roman Matejovič |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5525060249
|
služby za sprístupnenie stanovišťa
|
31,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. OLO,a.s. |
ZŠ Hlboká 4, Bratislava 811 04 |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
312025
|
stravovanie zamestnancov NIVAM projekt NP PoP -06/2025
|
14,30 |
s DPH |
010/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
292025
|
stravovanie zamestnancov 06/2025 - škola
|
164,45 |
s DPH |
011/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
282025
|
stravovanie zamestnancov 06/2025 - ŠKD
|
108,68 |
s DPH |
012/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
stravovanie zamestnancov 06/2025 - príspevok SF
|
52,70 |
s DPH |
013/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
upratovacie práce
|
2 275.00 |
s DPH |
004/07/2025
|
|
01.07.2025 |
dobryvyber, .s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
302025
|
stravovanie zamestnancov ŠJ 06-2025
|
493,35 |
s DPH |
009/07/2025
|
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025422
|
potraviny
|
1 636,75 |
s DPH |
|
2/25
|
30.06.2025 |
Rom - Mon |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112511041
|
dodávka plyn júl
|
2 024.26 |
bez DPH |
003/07/2025
|
|
30.06.2025 |
Torreol, s.r.o., Ing. Richard Prokypčák – konateľ Ing. Alexandra Broszová – konateľ |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025107
|
občerstvenie
|
2 070.00 |
s DPH |
002/07/2025
|
|
30.06.2025 |
Luxury Catering, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025423
|
občerstvenie počas vzdelávania
|
462,72 |
s DPH |
036/06/2025
|
|
30.06.2025 |
Rom - Mon |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
014/07/2025-O
|
pomôcky na detský tábor
|
111,37 |
s DPH |
|
7002509837
|
26.06.2025 |
IMI TRDE, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň, MBA |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/06/2025
|
revízia vonkajšieho ihriska a telocvične
|
172,00 |
s DPH |
035/06/2025
|
|
26.06.2025 |
Ďurišová Katarína-KATKA-ŠPORT |
ZŠ, Hlboká cesta 4, 811 04 BA |
Mgr.Michal Drgan |
riaditel skoly |
30.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125158382
|
potraviny
|
918,53 |
s DPH |
|
5/25
|
26.06.2025 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
4251280711
|
vodné stočné 24.05.2025-23.06.2025
|
370,72 |
s DPH |
034/06/2025
|
|
25.06.2025 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
251691
|
zvon
|
16,85 |
s DPH |
036/06/2025
|
|
24.06.2025 |
Novaline, s.r.o. |
ZŠ Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava |
Mgr. Michal Drgáň |
riaditeľ školy |
19.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125155692
|
potraviny
|
310,35 |
s DPH |
|
5/25
|
24.06.2025 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125154656
|
potraviny
|
779,69 |
s DPH |
|
5/25
|
23.06.2025 |
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025101848
|
chlieb,pečivo
|
311,48 |
s DPH |
|
4/25
|
23.06.2025 |
Pekáreň u Floriánka |
ŠJ pri ZŠ |
A.Hrdličková |
vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
30.06.2025 |