|
Faktúra |
534150936
|
Nábytok
|
220,32 |
s DPH |
661/2015
|
|
07.12.2015 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
07.12.2015 |
07.12.2015 |
|
Faktúra |
3415183227
|
OLO
|
298,62 |
s DPH |
|
1300430
|
07.12.2015 |
Hl. mesto SR Bratislava (OLO) |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
07.12.2015 |
07.12.2015 |
|
Faktúra |
30000982
|
Elektrina
|
946,00 |
s DPH |
|
SKL 118712
|
07.12.2015 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
07.12.2015 |
07.12.2015 |
|
Faktúra |
201510523
|
Servis kopírky
|
156,00 |
s DPH |
652/2015
|
|
07.12.2015 |
Grex SK, s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
07.12.2015 |
07.12.2015 |
|
Faktúra |
41500153
|
Mapy
|
64,90 |
s DPH |
650/2015
|
|
07.12.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
07.12.2015 |
07.12.2015 |
|
Faktúra |
68822015
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
107,82 |
s DPH |
653/2015
|
|
07.12.2015 |
DIMARKO |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
7360104405
|
Manažment školy- časopis
|
68,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Wolters Kluwer s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
23.11.2015 |
24.11.2015 |
|
Faktúra |
7509883608
|
Telecom internet
|
4,99 |
s DPH |
|
zo dňa 24.01.2011
|
23.11.2015 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
23.11.2015 |
24.11.2015 |
|
Faktúra |
115182496
|
Voda
|
338,81 |
s DPH |
|
1465
|
23.11.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
23.11.2015 |
24.11.2015 |
|
Faktúra |
623615
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
314,50 |
s DPH |
638/2015
|
|
23.11.2015 |
DIMARKO |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
201510633
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
155,00 |
s DPH |
635/2015
|
|
18.11.2015 |
Grex SK, s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
1500595
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
634/2015
|
|
18.11.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
1564983
|
Prenájom rohoží
|
34,80 |
s DPH |
|
zo dňa 31.01.2007
|
18.11.2015 |
Lindstrom |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
3415165130
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
1300430
|
18.11.2015 |
Hl. mesto SR Bratislava (OLO) |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
1053300716
|
Prevádzka tepelnotechnických zariadení
|
332,21 |
s DPH |
|
10-6-85-01-006
|
18.11.2015 |
Termming, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
615115434
|
Voda zrážková
|
64,14 |
s DPH |
|
3764
|
18.11.2015 |
BVS a.s. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
19.11.2015 |
|
Faktúra |
5779096285
|
Telekom
|
29,32 |
s DPH |
|
TP2050199200911
|
11.11.2015 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
11.11.2015 |
13.11.2015 |
|
Faktúra |
30000982
|
Elektrina
|
946,00 |
s DPH |
|
SKL118712
|
11.11.2015 |
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
11.11.2015 |
13.11.2015 |
|
Faktúra |
7502298607
|
Telecom internet
|
1,75 |
s DPH |
|
zo dňa 24.01.2011
|
11.11.2015 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
11.11.2015 |
13.11.2015 |
|
Faktúra |
7503259123
|
Telecom internet
|
0,28 |
s DPH |
|
zo dňa 24.01.2011
|
11.11.2015 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
Mgr. Uríčová Elena |
riaditeľka školy |
11.11.2015 |
13.11.2015 |