|
Faktúra |
200057659
|
Voda pitná
|
222,90 |
s DPH |
|
č.3764
|
12.07.2019 |
BVS a.s. |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
1093300441
|
Prevádzka tepelnotechnických zariadení
|
332,21 |
s DPH |
|
č. 10-6-85-01-006
|
12.07.2019 |
Termming, a.s. |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
219467
|
Učebné pomôcky chémia
|
84,00 |
s DPH |
219467
|
|
12.07.2019 |
Chromservis |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
30000982
|
Elektrina
|
864,00 |
s DPH |
|
SKL118712
|
11.07.2019 |
Slovakia Energy |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
8236392648
|
Telekom
|
61,32 |
s DPH |
|
TP2050199200911
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
1093400288
|
Odber zemného plynu
|
1 482,00 |
s DPH |
|
č. 10-6-85-01-006
|
08.07.2019 |
Terming, a.s. |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
1192204824
|
Objednávka tlačív
|
36,42 |
s DPH |
507/2019
|
|
08.07.2019 |
ŠEVT |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
2019216
|
Služby technika BTS a PO
|
90,00 |
s DPH |
513/2019
|
|
08.07.2019 |
Bojnanský Milan |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
16,56
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
512/2019
|
|
08.07.2019 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
2000044871
|
Voda zrážková
|
56,40 |
s DPH |
|
č.3764
|
08.07.2019 |
BVS a.s. |
|
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
20190023
|
Sprava archívu
|
495,00 |
s DPH |
510/2019
|
|
08.07.2019 |
Slovkor-M |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
19075
|
Správa IKT
|
400,00 |
s DPH |
|
zo dňa 01.05.2012
|
08.07.2019 |
Revay SUPPORT s.r.o. |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
62019
|
Režijné náklady strava zamestnancov
|
221,00 |
s DPH |
508/2019
|
|
08.07.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
Faktúra |
3000982
|
Elektrina
|
864,00 |
s DPH |
|
SKL118712
|
08.08.2019 |
Slovakia Energy |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
Faktúra |
8238146175
|
Telekom
|
38,98 |
s DPH |
|
zo dňa 11.04.2013
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľ školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
Faktúra |
2197003325
|
Koberce do tried
|
296,95 |
s DPH |
527/2019
|
|
12.07.2019 |
Breno s.r.o. |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
Faktúra |
8236021725
|
Telekom
|
41,93 |
s DPH |
|
zo dňa 11.04.2013
|
02.07.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
8235435988
|
Telekom
|
17,99 |
s DPH |
|
zo dňa 01.04.2011
|
02.07.2019 |
Slovak Telekom |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
19020
|
Prenájom telocvične 2. polrok
|
750,00 |
s DPH |
501/2019
|
|
02.07.2019 |
TJ Sokol Bratislava |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
1019070679
|
osobný údaj
|
58,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A12686-1
|
02.07.2019 |
osobnyudaj.sk |
Základná škola |
RNDr. Naděžda Točená |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |